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老师午好 求解第一问分录

84785025| 提问时间:2023 05/25 14:57
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借管理费用1469000 贷应付账款暂估1469000 借应付职工薪酬1469000 贷主营业务收入1300000 应交税费应交增值税销项税169000 借主营业务成本700000 贷库存商品7000000 借税金及附加45000 贷应交税费应交消费税45000
2023 05/25 15:00
84785025
2023 05/25 15:13
老师好 那第三问的自有宿舍楼的计提折旧怎么算呢
暖暖老师
2023 05/25 15:15
每月计提折旧的计算做好了 1000*(1-4%)/240=4
84785025
2023 05/25 15:31
明白辽谢谢老师
暖暖老师
2023 05/25 15:34
不客气祝你学习进步
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