问题已解决

老师 我在2022有发生平销返利的业务 但是我当时账务分录是 借 库存商品 (负数) 应交税费-进项税额(负数) 贷方:预付账款(负数) 现在我2023年才发现我之前的账务是错的 应该为 借:主营业务成本(负数) 应交税费-进项税额转出 (负数) 贷 预付账款(负数) 现在我在做2022年企业所得税汇算是不是需要将之前做错的去进行调增阿

84784958| 提问时间:2023 05/25 16:57
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     你这个返利是货返还是  支付现金给你们; 是否会开票 
2023 05/25 16:58
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