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老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?

84785012| 提问时间:2023 05/26 10:25
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
2023 05/26 10:27
84785012
2023 05/26 10:31
以前是只要在3月份做,不需要返回去是吧?
朴老师
2023 05/26 10:32
对的 不用返回去的
84785012
2023 05/26 15:31
那老师,这样的话,那我2022年的账和税务的利润是不是就不一致了吖?
朴老师
2023 05/26 15:35
同学你好 对的 是这样的
84785012
2023 05/26 15:36
那如果返回会好些吗?
朴老师
2023 05/26 15:38
同学你好 这个不用返回 正常调整就可以
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