问题已解决

麻烦老板帮忙看看,年度汇算清缴中,营业利润和利润总额,因为有营业外收入政府补贴,和罚款。在纳税调整项目明细表上,第8行不征税收入和第19行罚金、罚款和被没收财物的损失,还需要填写吗

84784971| 提问时间:2023 05/26 12:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的需要的 正常填写的
2023 05/26 12:22
84784971
2023 05/26 12:29
麻烦老师帮我看看表,那要填的话,第8行是填调减哪里吗,第19行就调增吗
郭老师
2023 05/26 12:31
填写105040这个表格,专款专用的营业外收入可以调减的,然后第八行的不征税收入,它自动取数。
郭老师
2023 05/26 12:31
第19行的是纳税调增的。
84784971
2023 05/26 12:36
可以不填填写105040这个表格吗,然后直接按我这样填写。那一笔去社保补贴金
84784971
2023 05/26 12:39
填写105040后似乎没有办法自动读取数据,调减
郭老师
2023 05/26 12:40
105040这个表格。截图看一下的。
郭老师
2023 05/26 12:40
把你填写好的截图。
84784971
2023 05/26 12:42
填了那一个空,其他的好像都不符合
84784971
2023 05/26 12:44
105040这个表格好像是专款专用的,我们取得的那个,是去年政府对缴纳社保的补贴
郭老师
2023 05/26 12:49
第二列填写和第一列一样的,第三列填写和第一列一样的。
郭老师
2023 05/26 12:49
对应的支付出去的也填写和第一列一样的,都使用了,不是。
84784971
2023 05/26 12:54
第3和第4,不是填写不符合的吗。支出填写和收到的一样,意思是把钱都用了,是吗
84784971
2023 05/26 12:57
支出填了是这样的,好像不对
郭老师
2023 05/26 12:58
不让你填写第四列
郭老师
2023 05/26 12:58
把完整的截图看一下。
84784971
2023 05/26 13:42
老师,我们这一笔15050元是去年收到社保的一次性留工补助金来的。我按105040这个表格上写,这样对吗,还是说这类补助金可以不填这个表
郭老师
2023 05/26 13:47
你好,第一列,第二列,第三列都是填写你收到的,然后还有一个第十列。都需要填写,你前面的第二列和第三列没有填写。
84784971
2023 05/26 13:55
麻烦老师看看这样就可以是吗,纳税调整项目明细表第8行把15050填上就可以吧?另外麻烦你看看,第19行罚款那个对不对
郭老师
2023 05/26 13:58
的湿的,正确的,可以的。
84784971
2023 05/26 14:01
回到主表上,单就这两项调增调减后,四纳税调整后所得和二营业利润数据相等,这样就对吗
郭老师
2023 05/26 14:04
对应的这个支出你调增了吗?那个你这个营业外收入不交所得税,那你对应的支出调增了吗。
84784971
2023 05/26 14:12
这个营业外支出,在纳税调整项目明细表第19行罚款,是做了调增的。所以在A表上调增的51047.28元就是原来的营业外支出50994.28%2b业务招待费80,老师我上面的图有这个数据,麻烦你再帮我看一看,感谢你
郭老师
2023 05/26 14:15
你这个营业外收入对应的支出呢?对应的支出怎么没有调增,我问的是这一个,你只回复这一个就可以的,不管其他的,其他的你是正常调的,本来就不允许抵扣。
84784971
2023 05/26 14:21
在纳税调整项目明细表第19行罚款,对应的就是罚款的金额,我这样做的调增,对不对,我有用红字标出
郭老师
2023 05/26 14:26
对的,是的,这个是奉的,本来就不允许抵扣,和你的营业外收入没有关系啊,你收到的这个营业外收入也不是支付的罚款吧。如你收到的营业外收入,政府补助用在办公费的,借管理费用办公费,贷银行存款,这个办公费不允许抵扣,需要纳税调增,这个理解吗?调增的是这一部分。
84784971
2023 05/26 14:36
老师我刚没懂,现在有点明白了。麻烦你现在看看,收到这个政府补助15050元,我用于企业的生产经营了。然后刚刚105040这个表格第10和第11列就是体现用了这15050元的,那么在纳税调整项目明细表第24行,就是体现用了这15050元,所以就是调增。这样对吗,贴了图,麻烦您再看一看
郭老师
2023 05/26 14:37
你好是的,是这么做的。
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