问题已解决
这张发票,去年12月暂估了,暂估的金额有差异,已经汇算清缴了,这个如何写分录入账
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速问速答借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷应付帐款
2023 05/28 09:10
84785037
2023 05/28 09:12
暂做的金额也有差异啊
84785037
2023 05/28 09:13
如去年暂做了500,发票回来100元
郭老师
2023 05/28 09:14
剩余的发票没有到
还是多暂估了
84785037
2023 05/28 09:15
这张发票12月暂估的金额不一致
郭老师
2023 05/28 09:20
借应付帐款500贷以前年度损益调整500
借以前年度损益调整100
贷应付帐款100
郭老师
2023 05/28 09:20
不一致也能做了
汇算清缴调增400