问题已解决
老师,你好,请问4月份增值税申报时有期末留抵税额500元,5月份收到退税500元,怎么样写摘要,分录要怎么样做呢?
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您好,1.纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额:
借:应交税费——增值税留抵税额 500
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 500
2.在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额:
借:银行存款 500
贷:应交税费——增值税留抵税额 500
2023 05/28 18:26
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2023 05/28 18:32
老师,你详细而专业的回答让我易理解,谢谢你。
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/28 18:38
亲爱的您好,谢谢您的认可,祝您生活愉快