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老师,您好!请问业务招待费如果没超过当年营业收入的5‰,在申报《企业所得税年度申报表》的《纳税调整项目明细表》时,“税收金额”是按业务招待费的60%金额填写,还是和“张载金额”一样填写?

84785004| 提问时间:2023 05/28 18:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,税收金额”是按业务招待费的60%金额填写,这样就纳税调增啦
2023 05/28 18:38
84785004
2023 05/28 18:46
也就是说,不管业务招待费是否超过营业收入的5‰,都要按照发生额的60%在税前扣除,如果超出5‰,就按5‰算,是孰低原则,对吗?
廖君老师
2023 05/28 18:52
您好,是的,就是这么理解的
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