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请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用,现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188

84785005| 提问时间:2023 05/28 21:57
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,借 应付职工薪酬   贷 以前年度损益调整——管理费用
2023 05/28 21:58
84785005
2023 05/28 22:00
贷方以前年度这步 是不是也可以换成 借 以前年度损益 -188
小锁老师
2023 05/28 22:00
嗯对是这个意思的
84785005
2023 05/28 22:02
借 应付职工薪酬 188 借 以前年度损益 -188 这样的话 后边结转利润分配的分录咋写呢 有点绕
小锁老师
2023 05/28 22:03
借  以前年度损益调整——管理费用  贷 未分配利润
84785005
2023 05/28 22:06
那汇算是不是得调增利润 这188
小锁老师
2023 05/28 22:07
嗯对是这个意思的
84785005
2023 05/28 22:13
这个是福利费 可以在其他里边调增吗 看了下是其他年度的
小锁老师
2023 05/28 22:13
可以的,这个是可以的
84785005
2023 05/28 22:31
借 以前年度损益调整——管理费用 贷 未分配利润 凭证这一步借方 用白话说是什么意思 调整增加减少什么什么
84785005
2023 05/28 22:33
借方是减少以前年度利润188 借贷一起的意思是 减少利润 增加到未分配利润去
小锁老师
2023 05/29 07:59
这个是相当于把之前的管理费用减去,然后利润增加
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