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您好,我上个月280元的金税盘发票没有做会计分录, 但是申报增值税的时候我有填这个280,已经做了抵减。 那这个月补分录该怎么补啊

84785010| 提问时间:2023 05/28 22:16
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
借:管理费用       贷:银行存款/现金   抵减增值税税额分录为:   借:应交税费——应交增值税       贷:管理费用/营业外收入
2023 05/28 22:16
84785010
2023 05/28 22:27
贷管理费用/营业外收入吗 这个能写管理费用办公费用吗
小锁老师
2023 05/28 22:27
可以,这个是可以的哈
84785010
2023 05/28 22:36
但是我上个月已经做了抵减, 这个月补的话,应交税费借方就多出来了280元了 请问这个该怎么平
小锁老师
2023 05/29 07:58
你这个不是相当于在应交税费的借方吗
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