问题已解决
老板购买水果,打红包给领导这种费用那什么做凭证?用那个科目?
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您好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款(给老板报销时),没有发票的红包年度全额调增,有发票的水果类,按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
2023 05/28 22:19
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2023 05/28 22:25
没有发票的红包年度全额调增不理解?
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/28 22:26
您好啊,没有发票本来就不能税前扣除成本费用啊,您想啊这种能入,谁还去开票发票啊
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2023 05/28 22:28
按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。可举例数学讲解吗?
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2023 05/28 22:30
那打红包的钱,我去餐饮店开个餐费,行不?
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/28 22:33
您好啊,那打红包的钱,我去餐饮店开个餐费,可以啊。
按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除:发生100比较60和收入1000的5‰为5,那只能税前扣除5