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老板购买水果,打红包给领导这种费用那什么做凭证?用那个科目?

84785020| 提问时间:2023 05/28 22:18
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款(给老板报销时),没有发票的红包年度全额调增,有发票的水果类,按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
2023 05/28 22:19
84785020
2023 05/28 22:25
没有发票的红包年度全额调增不理解?
廖君老师
2023 05/28 22:26
您好啊,没有发票本来就不能税前扣除成本费用啊,您想啊这种能入,谁还去开票发票啊
84785020
2023 05/28 22:28
按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。可举例数学讲解吗?
84785020
2023 05/28 22:30
那打红包的钱,我去餐饮店开个餐费,行不?
廖君老师
2023 05/28 22:33
您好啊,那打红包的钱,我去餐饮店开个餐费,可以啊。 按企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除:发生100比较60和收入1000的5‰为5,那只能税前扣除5
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