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老师您好!入库单的单价算出来跟发票金额不一致怎么处理?这种入库单价163.72的话金额就对不上

84785023| 提问时间:2023 05/29 09:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你是一般纳税人还是小规模,他这个是专票还是普票的。
2023 05/29 09:15
84785023
2023 05/29 09:20
是一般纳税人,专票
郭老师
2023 05/29 09:21
上的这个是不含税的。
郭老师
2023 05/29 09:21
数量是正确的,总的金额是正确的吗?
84785023
2023 05/29 09:25
入库单我单价写163.72的话算出来的金额就是32744,这样跟发票金额就对不上
郭老师
2023 05/29 09:26
你好,四舍五入,差异可以忽略。
84785023
2023 05/29 09:28
那我做凭证也有点差异哦!做凭证也要输入数量和单价,这种影响不?
郭老师
2023 05/29 09:30
一号不影响的,没有影响的。
84785023
2023 05/29 09:33
那这样不是跟银行付款金额也对不上?
郭老师
2023 05/29 09:34
你好,差额放到营业外收支就可以的。
84785023
2023 05/29 09:35
像这一笔 借:库存商品 32744 应交税费-应交增值税-进项4256.64 贷:银行存款37000.64 但是我银行只付了37000出去
郭老师
2023 05/29 09:37
借:库存商品 32744 应交税费-应交增值税-进项4256.64 贷:银行存款37000 营业外收入0.64
84785023
2023 05/29 09:52
像这批货我以38000的价格卖出去,还承担了386.93的运费,需要怎么做账呢?
郭老师
2023 05/29 09:53
你单位承担的运输费可以做到销售费。
84785023
2023 05/29 10:02
借:销售费用-运输费 贷:其他应付款-法人
郭老师
2023 05/29 10:06
可以的可以的,可以的。
84785023
2023 05/29 10:09
我销售 借:银行存款38000 贷:主营业务收入200*168.14=33628 应交税费-应交增值税-销项税额4371.68 有0.32的差额又计入哪里呢?
郭老师
2023 05/29 10:11
你好,营业外收入的
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