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没有对应建筑项目的劳务费发票可以入其他业务成本吗?
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速问速答你好,没有对应的收入,做不了其他业务成本的,这个具体的是什么的。
2023 05/29 11:12
郭老师
2023 05/29 11:12
做其他业务成本,你得有其他业务收入。
84784988
2023 05/29 11:23
没有其他业务收入,那这张票怎么入账?劳务费的普票
郭老师
2023 05/29 11:24
这个是项目工地上的吗?
84784988
2023 05/29 11:28
不是工地上的,开的是建筑服务劳务费
郭老师
2023 05/29 11:30
不是工地上这个是徐增的吗?如果是的话,你分摊到其他的项目吧,工程施工劳务费里面,确认收入之后结转到主营业务成本平均分摊到项目。
84784988
2023 05/29 11:48
现在还没有项目怎么办?款已经付了,发票能先不入账吗?另外,建筑服务-劳务费的发票必须备注项目名称和地址吗?这发票没备注
郭老师
2023 05/29 11:49
那这个属于虚开发票吗?还是什么情况?虚开发票建议退回去吧,这个发票用不上。
84784988
2023 05/29 11:51
我不知道是不是虚开,就是用来走账的,老师,这个怎么处理做账?另外,建筑服务-劳务费的发票必须备注项目名称和地址吗?这发票没备注
郭老师
2023 05/29 11:52
借工程施工贷银行房款,你要做账的话就得做这个,必须备注,没有备注不行,发票没法使用。
郭老师
2023 05/29 11:52
那个需要有对应的项目才可以的,也就是你没有项目,这个发票根本就没法使用的。
84784988
2023 05/29 12:02
那我必须退回去让重开,加上备注吗?可是没有项目,怎么备注呢?或者能让对方开成劳务劳务费吗?这个是不是不用备注项目名称和地址?
郭老师
2023 05/29 12:02
先别让对方开发票,你们以后有了工程项目的时候,再给你开到工程项目就是了。
84784988
2023 05/29 12:10
那先做预付账款吗?另外,社保和工资可以当月计提,当月发放吗?
郭老师
2023 05/29 12:10
可以的
可以可以的
84784988
2023 05/29 19:34
公司社保如果当月没交,产生的滞纳金怎么做账?这个滞纳金可以税前扣除吗?
郭老师
2023 05/29 19:36
借营业外支出,滞纳金贷银行
郭老师
2023 05/29 19:37
可以税前扣除的抵扣
84784988
2023 05/29 19:56
社保滞纳金可以税前扣除吗?
郭老师
2023 05/29 19:59
可以的,可以税前扣除。
84784988
2023 05/29 20:05
那就不用纳税调增吧?另外,专票当月没有认证抵扣的,是入应交增值税-待认证还是待抵扣?这两个科目有什么区别?
郭老师
2023 05/29 20:06
是的,
待认证是没有认证的发票
待抵扣,这个是认证了辅导期纳税人当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以抵扣的。