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老师好,我做的这个凭证登记明细账应付职工薪酬这应该一借300 再贷300 应该余额0对吧

84784970| 提问时间:2023 05/29 12:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,余额是零,但是你第二个这个是应付职工薪酬的科目嘛,如果是的话,应该是第一个是贷方,第二个是借方。
2023 05/29 12:49
84784970
2023 05/29 12:54
我抄错了 凭证对着呢
郭老师
2023 05/29 12:55
对的,这个是正确的。
84784970
2023 05/29 12:55
这个对吗? 老师
郭老师
2023 05/29 12:57
对的,是的,这个正确。
84784970
2023 05/29 13:00
这个月末合计金额才是报表金额对吧
郭老师
2023 05/29 13:02
对的,是的,是这么做的。
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