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老师,内账已付款,对方有的开发票有的未开发票,是直接入成本费用,还是先做往来再入成本费用呢

84785038| 提问时间:2023 05/29 14:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,内账已付款,是可以直接入成本费用核算 的
2023 05/29 14:35
84785038
2023 05/29 14:37
现在主要是老板没事就叫查已付多少,对方开票多少,这种我要怎么做账,查起来才方便呢,谢谢老师
邹老师
2023 05/29 14:38
你好,查已付多少,对方开票多少 那你可以先通过预付账款核算,取得发票了就冲销预付账款(这样可以方便查)
84785038
2023 05/29 14:39
我做了一年的账,现在想这样做,那前面的账就先不调分录,还是怎么做好啊
邹老师
2023 05/29 14:40
你好,个人建议是把之前的按我上面回复的那样调整过来
84785038
2023 05/29 14:41
如果装订了,可以不改装订的凭证,在电脑上改就行了么
84785038
2023 05/29 14:42
如果不如成本,还有个问题 就是查成本时,我就还要加上预付没开票的那部份
84785038
2023 05/29 14:44
除了做预付,还可以做到应收款吗
邹老师
2023 05/29 14:44
你好,既然是修改,那电脑里面和纸质的凭证是需要同步更正才是的 
84785038
2023 05/29 14:45
那这样一年的凭证这样改工作量就很大,还有修改期间怎么查账呢
邹老师
2023 05/29 14:45
你好,修改期间,不影响正常的查账啊 
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