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上级拨付了2个亿,其中8000万用于采购设备,5000万用于课题组科研,3000万用于招聘博士后团队,4000万用于日常开支,假如有拨付文件和管理办法,那这四项都作为免税收入吗?如果作为免税收入,成本不能税前扣除,那日常开支的费用不可以入账税前扣除吗?

84785009| 提问时间:2023 05/29 15:03
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 有发票才可以的
2023 05/29 15:11
84785009
2023 05/29 15:13
不征税收入对应成本不可扣除,免税的收入对应成本可以扣除,是吗?
朴老师
2023 05/29 15:23
同学你好 对的 是这样的
84785009
2023 05/29 15:30
我有点懵,符合:企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 这三条的是不征税收入还是免税收入?
朴老师
2023 05/29 15:39
免税收入对应的成本费用可以税前扣除,不征税收入对应的成本费用不可以税前扣除
84785009
2023 05/29 15:54
设备我懂,折旧汇算时调增,机构日常开支和博士后费用的,这个怎么做,也是平时列费用,汇算时调增吗?
朴老师
2023 05/29 15:59
同学你好 对的 没有发票调增就可以
84785009
2023 05/29 16:01
老师,不征税收入对应的成本费用不可以税前扣除,那有发票是不是也要调增啊?
朴老师
2023 05/29 16:06
不是正式发票就要调增的 预收款的不征税发票就要调
84785009
2023 05/29 16:11
不是6字头发票,我是想问,我收到拨款作为不征税收入,那我对应的日常开支不可以税前扣除,如果取得了正式发票,在汇算时也得调增吗?
朴老师
2023 05/29 16:15
汇算清缴之前收到正式发票就不用调增
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