问题已解决
老师,对方开红字发票,我们做账的时候这笔钱做了进项税额转出,请问在申报增值税时,用在附表二中进项税额转出那填写吗
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速问速答你好,对方开红字发票,你们是做进项税额负数,而不是进项税额转出
不要把两者给搞混了
2023 05/30 08:45
84784964
2023 05/30 08:46
那是不是在申报的时候就不用填写了
邹老师
2023 05/30 08:52
你好,你是指填写什么呢?
84784964
2023 05/30 08:54
你好老师,我指的填写是在增值税申报表中附表表二的填写,是不是不用填报
邹老师
2023 05/30 09:00
你好,对方开红字发票,你们是做进项税额负数,而不是进项税额转出
你们需要在附表二按进项税额负数填写 申报
84784964
2023 05/30 21:34
那请问老师,我没有在当时申报的时候在附表二按进项税额负数填写怎么办?
邹老师
2023 05/30 21:35
你好,那就需要做更正申报
84784964
2023 05/31 08:46
请问我应该填写在附表二的第几栏