问题已解决

老师,我们公司去年属于高企,今年1季度申报企税时享受了高企免税。现在汇算清缴,我们实际研发费用为0,我原本是0申报研发费用,但申报时显示研发费用一定要大于10000,这个要怎么填报啊?

84784995| 提问时间:2023 05/30 12:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你们实际上没有研发费用是吗
2023 05/30 12:05
84784995
2023 05/30 12:10
我们不打算申请高新,就没有特意去做研发费用,去年的报表为没有显示
小锁老师
2023 05/30 12:45
那你现在等于说只能补研发了
84784995
2023 05/30 14:27
老师,补研发费用,补研发费用一定要审计吗,还是自己可以适当的填写研发费用
小锁老师
2023 05/30 14:48
对的,这个是需要经过审计的
84784995
2023 05/30 14:50
老师我们有做税审,但没有做专门的研发费用,在税审这边加上去可以吗?
小锁老师
2023 05/30 14:51
税审上边有就可以
84784995
2023 05/30 14:52
哦,好的,谢谢老师
小锁老师
2023 05/30 14:53
嗯嗯不客气的,祝您开心的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~