问题已解决
请问老师,年底有一些费用还没开到发票回来。请问怎么做暂估分录,汇算清缴前回来了又怎么做呢?
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速问速答借管理费用
贷其他应付款
发票到了之后,借其他应付款,贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷其他应付款。
2023 05/30 15:02
84784975
2023 05/30 15:07
我这个款已经在年底已经付了
郭老师
2023 05/30 15:08
其他应付款改成银行存款就可以的。
84784975
2023 05/30 15:11
前面,借管理费用~暂估 吗?
郭老师
2023 05/30 15:12
可以的,可以这么做的,你也可以直接写具体的费用。