问题已解决
老师,下午好,我想问下,当初支付社保费用的时候是直接用其他应付款-社保费 这个科目,现在出现-负数了。我想把它调整回来。分录怎么做
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速问速答你好,那你看下是不是你们单位给个人负担了,但是没有从工资里扣除。
2023 05/30 16:03
84784971
2023 05/30 16:11
老师、做工资的时候、没有社保这个体现出来,就是应发的数等于实发的数,应该是单位扣除的那一部分
郭老师
2023 05/30 16:13
借营业外支出,贷其他应付款。
84784971
2023 05/30 16:16
营业外支出那后面做汇算清缴的时候、不是要做调增吗?还能放其他科目吗?
郭老师
2023 05/30 16:22
需要的。其他的管理费用,但是一样调增。