问题已解决
22年暂估的成本10万,汇算清缴前无票,纳税调增10万,补交企业所得税2500元,如何做账务处理? 原暂估分录:借:主营业务成本 10万 贷:应付账款-暂估 10万
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速问速答借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2023 05/30 20:02
84784997
2023 05/30 20:07
像上面这种情况,汇算清缴调增10万后,实务上账务处理还会有什么影响或者产生哪些分录?
郭老师
2023 05/30 20:12
如果是实际的业务,没有发票,这种账上不用做处理的,调表不调账。
84784997
2023 05/30 21:44
那暂估的10万会一直在账上怎么办?
84784997
2023 05/30 21:45
如果是暂估多了呢?
84784997
2023 05/30 21:46
长期挂账的应付账款-暂估 一直挂在账上 有问题吗
郭老师
2023 05/30 21:48
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
虚增的就做这个红冲
要不你的会计利润虚低了
84784997
2023 05/30 21:54
如果是暂估成本多了,导致票少拿回来10万,调增10万,多交所得税2500原,会计分录能写完整点吗?带数字,第一次接触这个,麻烦老师了
郭老师
2023 05/30 22:08
借应付帐款贷以前年度损益调整10万
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税2500
借应交税费企业所得税贷银行存款2500
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润10万-2500
84784997
2023 05/30 22:17
借应付帐款贷以前年度损益调整10万
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税2500
借应交税费企业所得税贷银行存款2500
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润10万-2500----------------这行没看懂
郭老师
2023 05/30 22:18
结转以前年度损益调整
让他没有余额
84784997
2023 05/30 22:39
10万-2500---? 这里没看懂
郭老师
2023 05/30 22:51
做完第一个,第二个,还有第三个之后,以前年度损益调整的余额是多少?
以前年度损益调整,月末没有余额。
84784997
2023 05/30 22:54
老师,虚增的分录 也没有红冲呀,您写的分录一直是正数,没有负数
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
虚增的就做这个红冲
要不你的会计利润虚低了
郭老师
2023 05/30 22:55
已经做了相反的分录还得写负数吗?
借应付帐款贷以前年度损益调整
这个就是红冲
84784997
2023 05/31 08:08
老师,像这样纳税调增,调账后,以前的财务报表要修改吗?调帐后,还有哪些会受影响要修改的?
郭老师
2023 05/31 08:33
账务处理已经做到,这个月不需要修改之前的财务报表了