问题已解决

我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?

84784950| 提问时间:2023 05/31 10:54
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023 05/31 10:55
84784950
2023 05/31 11:04
好的,我留底好了
meizi老师
2023 05/31 11:10
你好;  好的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  
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