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老师,我想问一下,建账应该如何建
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速问速答您好,是新开公司建账还是接以前的账啊
2023 05/31 11:52
84785031
2023 05/31 11:52
接以前的
廖君老师
2023 05/31 11:55
您好,录入上月的科目余额表的期末余额,注意往来科目需要录入具体的供应商或客户,损益科目不用录
84785031
2023 05/31 13:28
老师,你好 我想问一下,应收账款建账的时候,应该如何处理录入
廖君老师
2023 05/31 13:34
您好,我们是用一个大的凭证分录录入的,借;应收账款 A 100 应收账款 B 200 按上月科目余额表金额录入