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老师,我3月份的未开票收入做账时:借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税-销项税额;5月份补开发票,我做账时,借:主营业务收入-未开票收入 贷:主营业务收入-维修备件收入,月底的时候,结转收入,还需要结转吗?

84784965| 提问时间:2023 05/31 14:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,5月份补开发票,应当把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录。 是需要做收入结转到本年利润分录的 。
2023 05/31 14:39
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