问题已解决
老师,我把这几张高铁票在4月抵扣了,但是5月才对公转的账,我应该怎么做账呢?
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速问速答出差的业务吗?如果是的话,借销售费用、差旅费、
应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
2023 05/31 15:09
84785026
2023 05/31 15:10
是的,出差的业务
郭老师
2023 05/31 15:12
你好,按照上面的来就可以了。
84785026
2023 05/31 15:22
好的,谢谢
郭老师
2023 05/31 15:23
不用客气,工作愉快。