问题已解决
老师好,去年12月暂估了一笔成本,现5月收到发票,那我现在是在收到发票的当月冲掉暂估和结转的成本,然后按正常收到票再结转成本是吗
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速问速答暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023 05/31 15:52
84784972
2023 05/31 17:17
收到,谢谢老师
家权老师
2023 05/31 17:18
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!