问题已解决

老师好,去年12月暂估了一笔成本,现5月收到发票,那我现在是在收到发票的当月冲掉暂估和结转的成本,然后按正常收到票再结转成本是吗

84784972| 提问时间:2023 05/31 15:51
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023 05/31 15:52
84784972
2023 05/31 17:17
收到,谢谢老师
家权老师
2023 05/31 17:18
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
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