问题已解决
去年12月份交的房租,今年4月份才收到房租发票,没收到发票之前的分录是管理费用-房租暂估 贷:应付账款某公司暂估 ,4月份收到发票的时候,能不能不把之前的借:管理费用-房租暂估,贷:应付账款某公司暂估红冲掉,直接记 借:应付账款某公司,把应付账款某公司余额冲掉?
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暂估和发票一样的可以的
2023 05/31 22:32
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2023 05/31 22:38
就是暂估跟收到的发票能对上,就可以不用红冲之前的暂估,直接冲掉应付账款某公司暂估就行了是吧?如果这样的话,账上有管理费用-房租暂估这个科目也没关系吗?
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2023 05/31 22:47
不好意思,我的意思是现在应付账款某公司暂估,这个有余额,我的想法是收到发票的时候直接把应付账款某公司暂估余额全部冲掉,不想把去年12月份的暂估的那笔 借管理费用-房租暂估 贷:应付账款某公司暂估在4月份做一笔分录红冲掉可不可以?我觉得太费事了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/31 22:55
是的
可以直接冲暂估
不冲费用
看到了