问题已解决

老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理

84785020| 提问时间:2023 06/01 09:44
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你先全部红冲,然后在开新的,对吗
2023 06/01 09:45
84785020
2023 06/01 09:47
我现在票已经开了。就是账务处理这块,是打算将前期的全部红冲,然后再以发票金额入账。但是红冲时才发现开票金额和未开票金额不一样,到时候在申报所得税的时候会不会出问题(这个公司免增值税)
小锁老师
2023 06/01 09:58
这个是不会的,这样的话没关系的
84785020
2023 06/01 09:58
那就没什么问题了。我全部红冲了,然后在申报时把前期的负数填进去就可以了对吗,老师
小锁老师
2023 06/01 10:03
对的,您的理解是正确的
84785020
2023 06/01 10:03
明白了,谢谢老师
小锁老师
2023 06/01 10:05
不客气的,祝您开心的哈
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