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我们公司是一般纳税人,开有13%的专票不含税销售额20万,同时开有13%的电子普票5万,这20万和5万在增值税申报表中分别该填到哪里?怎么填?
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速问速答你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,13%销售货物里面开具的专票和开具的其他发票里面分别填写20和5万。
2023 06/01 10:06
郭老师
2023 06/01 10:10
对的,是的,可以这么做的。
郭老师
2023 06/01 10:17
你好,税率都是一样13%的吗?如果是的话,需要。万乘以13%,这个就是需要缴纳的增值税。
郭老师
2023 06/01 10:17
2万乘以13%,这个就是需要缴纳的增值税。
郭老师
2023 06/01 10:20
不可以的,专票普票一个税率。
郭老师
2023 06/01 10:25
不用客气,工作愉快。
84785011
2023 06/01 10:07
哦!我看系统直接带出来了,我直接保存就可以了吧!?
84785011
2023 06/01 10:12
老师我公司开专票不含税20万,开普票不含税5万,我公司认证进项发票不含税23万,那么我公司本月需要交增值税吗?如果需要交,那么该交多少?
84785011
2023 06/01 10:20
老师:我公司是一般纳税人,销售货物开电子普通发票时能开成税率3%吗
84785011
2023 06/01 10:23
哦好的明白了