问题已解决
老师:进项大于销项时,这个差额怎么处理;科目怎么写?
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速问速答你好,这个不用单独做分录,在申报表上。有数据就可以了。
2023 06/01 10:33
84784986
2023 06/01 10:37
我把进销项通过应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目结转了;然后产生了转出未交增值税的借方余额。
宋生老师
2023 06/01 10:38
你好,那你留在这里就可以了。下次缴纳的时候抵减。
84784986
2023 06/01 10:40
老师:我需要再做一步结转进销差额的凭证吗
宋生老师
2023 06/01 10:40
你好可以不用做,如果你一定要做也不是不行。