问题已解决

请问一下,例如 收到税所通知,供应商税务上存在问题,通知我们公司之前的发票要做进项税转出,请问税务申报上,与账务上分别要怎么处理?

84785044| 提问时间:2023 06/01 11:07
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,借成本费用类科目贷进项税额转出。增值税表二,填写进项税额转出。
2023 06/01 11:09
84785044
2023 06/01 11:13
如果后续供应商处理好税务问题,就再负数转出?
玲老师
2023 06/01 11:16
你好。这个正常,是在取得发票,在勾选抵扣,看您税务局那边的要求。
84785044
2023 06/01 11:16
现在做借:成本(指生产成本?因为是原材料 供应商?
玲老师
2023 06/01 11:26
你好 原来 采购时借方成本费用科目    借原材料 贷进项转出 
84785044
2023 06/01 14:35
那这个进项税转出在增值税表里里填 ?等于减了我这月申报的进项税?
84785044
2023 06/01 14:36
意思 本来我做20万的进项税,现在这个转出等于20万的进项税减去这个进项税转出,就是申报表里的进项税?
玲老师
2023 06/01 14:37
进项转出填写在表二的进项转出里。
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