问题已解决

老师,我们5月份的采购发票,今天6月1刚刚收到,5月份的账期已结,我们入库单写5月份,写发票对应日期,系统中做采购发票可以做到6月日期吗?或者针对这种情况有什么更好的方案

84784947| 提问时间:2023 06/01 13:13
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
五月份收到商品和服务了吗?
2023 06/01 13:15
84784947
2023 06/01 13:22
5月份原料已到,钱已付
84784947
2023 06/01 13:23
请老师说几种解决方案
玲老师
2023 06/01 13:26
五月份收到材料就正常入库。然后六月份才回来,发票。简单处理是把发票贴到原来凭证后面。或者就是把前面没有发票的分类红冲再做一笔,按发票入账的分录。
84784947
2023 06/01 13:27
发票5月开好了,今天收到,现在已经不能做5月份帐了
84784947
2023 06/01 13:29
我们没有入库,我现在发票后面付的手写的入库单可以写5月日期,系统中写6月份的日期不,我们属于采购方,也不涉及纳税时间
玲老师
2023 06/01 13:34
五月份没有入库六月份正常入库就行了五月份没有入库,六月份正常入库就行了。
84784947
2023 06/01 16:41
5月份的发票,后面付6月份的入库单可以吗
玲老师
2023 06/01 16:55
是的,可以的,就是这样处理。
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