问题已解决

请问老师奖金先发放到月末计提的账务怎么处理,可以做借支吗?分录怎么做呢?

84785015| 提问时间:2023 06/01 14:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你可以借其他应收款贷,银行存款。 然后计提的时候,再冲减,其他应收款。
2023 06/01 14:14
84785015
2023 06/01 14:16
那不通过应付职工薪酬核算吗,怎么结转呢
宋生老师
2023 06/01 14:17
你好!借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬-奖金 借:应付职工薪酬-奖金 贷其他应收款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~