问题已解决
请问老师奖金先发放到月末计提的账务怎么处理,可以做借支吗?分录怎么做呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你可以借其他应收款贷,银行存款。
然后计提的时候,再冲减,其他应收款。
2023 06/01 14:14
84785015
2023 06/01 14:16
那不通过应付职工薪酬核算吗,怎么结转呢
宋生老师
2023 06/01 14:17
你好!借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬-奖金
借:应付职工薪酬-奖金 贷其他应收款