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当月进项大于销项,怎么结转留抵进项,需要做分录吗
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速问速答 借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 06/01 16:05
84785042
2023 06/01 16:07
当月未抵扣的怎么做分录
朴老师
2023 06/01 16:10
同学你好
勾选了还是没勾选
84785042
2023 06/01 16:10
没勾选确认
朴老师
2023 06/01 16:18
那你得确认一下哦
84785042
2023 06/01 16:23
5月份开了进项,客户弄错税号,6月份重新开,我5月份怎么做账啊
朴老师
2023 06/01 16:31
同学你好5月正常做
6月先红冲再按照蓝字发票来做
84785042
2023 06/01 16:36
但是认证系统里面没有这张发票,我怎么做进项啊
朴老师
2023 06/01 16:42
之前不是勾选了吗
84785042
2023 06/01 16:49
税号错了,勾选不了,退回重新开了
朴老师
2023 06/01 16:58
那你做待认证抵扣进项税