问题已解决

老师,增值税申报您看这样填报有问题吗?我们公司本期有要缴纳的增值税,我用去年的留底税额直接负数填在了未来票收入中(因为去年不让留底税局老师说有留底就正数填在未开票收入中,用的时候再在未开票收入中填负数);但是这样填的话申报表主表中提取不出来数据了,怎么办呢?(请看下图)

84785031| 提问时间:2023 06/01 17:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,朱表这不零了,你不需要交税啊。
2023 06/01 17:35
郭老师
2023 06/01 17:35
相当于是你这个月没有销售额的。
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