问题已解决
老师以前外账公司做帐19年到20年没做银行,22年只从21年补了银行但现在期未余额是对的,可实际是应收款已收款,应付款已付款,挂了好多应收应付,我要是去把应收账款按银行回单录银行存款,发现银行余额不符合,我应该点么去把应收账款和应付账款调平,银行余额调平
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速问速答同学你好
你这是新建账套吗
2023 06/02 09:19
84784951
2023 06/02 09:25
我现在刚接过来是要新建账套
朴老师
2023 06/02 09:31
同学你好
新建账套根据之前的科目余额表录入就可以
84784951
2023 06/02 09:35
是根据以前的余额录入但应收账款挂了好多不要调整吗
朴老师
2023 06/02 09:42
同学你好
这个要调整的
朴老师
2023 06/02 09:42
同学你好
超出三年的都要调
84784951
2023 06/02 09:49
关键是怎么调为好,把应收款账款了银行存款的余额就会多出来
84784951
2023 06/02 09:52
老师能把我最开始的问题回复下拜托了
朴老师
2023 06/02 09:57
你建账不能随便调整
得看之前的科目余额表来建账
如果没有只能盘点
然后不平衡就用利润分配未分配利润调整平衡
84784951
2023 06/02 10:20
我期初已录好只是想把以前的错误更改过来,不知道怎么更改比较好
朴老师
2023 06/02 10:25
就是按照更正后的申报
84784951
2023 06/02 10:44
老师以前外账公司做帐19年到20年没做银行,22年只从21年补了银行但现在期未余额是对的,可实际是应收款已收款,应付款已付款,挂了好多应收应付,我要是去把应收账款按银行回单录银行存款,发现银行余额不符合,我应该点么去把应收账款和应付账款调平,银行余额调平
朴老师
2023 06/02 10:51
同学你好
只能用利润分配未分配利润