问题已解决
你好老师,新接一家小规模公司,之前让代账公司做的外账,没做过内账,现在要中途开始做内账,之前用的是管家婆分销系统,软件上只做了进销存,没有做财务张,现在让开始做财务账。财务期初也只有应收应付,固定资产也没有,进行试算不平衡。实收资本认缴没有实缴,那实收资本期初就不填写吗?还有试算不平衡,我可以通过未分配利润调整吗
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速问速答同学,你好,内账之初,如果数据不完整的话,能取到什么数据就建什么数据,不平的就找未分配
2023 06/02 09:26
84784978
2023 06/02 09:27
那请问下实收资本期初我也填写0吗?
桂龙老师
2023 06/02 09:28
是啊,没有收到就是0啊
84784978
2023 06/02 09:33
好的,谢谢
那老板购入的办公室场地作为固定资产入账有什么条件或要求吗?
桂龙老师
2023 06/02 09:49
有发票和合同就可以了。发票是公司抬头
84784978
2023 06/02 09:50
好的明白了,谢谢
桂龙老师
2023 06/02 09:51
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈