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老师,5月当月有成本20万,但是成本发票和付款都是6月发生的,那请问怎么做到5月成本里呀

84785030| 提问时间:2023 06/02 10:38
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你5月可以先暂估
2023 06/02 10:40
84785030
2023 06/02 10:44
老师,那分录怎么做呀
宋生老师
2023 06/02 10:45
借,主营业务成本-暂估 贷,库存商品。
84785030
2023 06/02 10:51
老师,是服务业没有商品,那是不是可以用劳务成本啊
宋生老师
2023 06/02 10:51
你好,可以的,可以这样。
84785030
2023 06/02 10:54
老师,那6月初是先做红冲,在做实际成本吗,能帮我写下分录吗
宋生老师
2023 06/02 10:56
你好,是的,就是这样做。其实分路都是一样的,只是一开始是暂估,后面是按发票。 借,主营业务成本-暂估 贷,应付账款-应付劳务费等。
84785030
2023 06/02 11:01
好的,谢谢老师
宋生老师
2023 06/02 11:01
你好,不用客气的了。
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