问题已解决
给客户返利2000, 这个月本来应该开票6000,然后冲减了这2000返利,实际开票4000,没有在发票上体现2000的返利,请问这2000的会计分录应该怎么做?
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你好,这样子的话,就不用管那个两千的。最终发票的金额跟应收的金额直接做就可以了。
2023 06/02 10:43
给客户返利2000, 这个月本来应该开票6000,然后冲减了这2000返利,实际开票4000,没有在发票上体现2000的返利,请问这2000的会计分录应该怎么做?
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