问题已解决

老师,应收的钱没收来,咋做账啊

84784949| 提问时间:2023 06/02 11:12
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023 06/02 11:14
84784949
2023 06/02 14:57
商户退租退押金,公摊应从押金里面扣,4月份的公摊应在5月收,但是4月就要退,我就把5月的公摊估个数,结果5月份公摊出来,少收30元
易 老师
2023 06/02 15:29
同学您好,一般是红字冲回原分录的差额,原科目负数表示的,
84784949
2023 06/02 16:17
不用冲销吧老师,我上月直接做了借银行存款,贷主营业务收入,上月少收了,这月是不是借管理费用-坏账30,贷主营业务收入30
易 老师
2023 06/02 16:29
你说的这种也可以的。
84784949
2023 06/02 17:39
这个管理费用-坏账  可以税前扣除吗
易 老师
2023 06/02 17:41
你好,可以的, 没问题
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