问题已解决
老师,我是内账会计,之前做账增值税都是单独核算的,现在想把增值税记到成本里,这样可以吗?
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速问速答你好,因为是内账,购进的时候是把进项税额计入购进材料或者商品成本才是的
2023 06/02 15:30
84784994
2023 06/02 16:02
那我现在应该怎么调整呢?之前记过的增值税怎么办?
邹老师
2023 06/02 16:02
你好,可以把之前错误的红冲,然后做正确的处理
84784994
2023 06/02 20:17
老师,除了红冲还有别的方法吗?
邹老师
2023 06/02 20:18
你好,也可以直接做一笔调整分录
借:库存商品等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
84784994
2023 06/02 20:46
老师,如果把应该记到库存商品的应交税费借库存商品贷应交税费以后,应交税费仍然有贷方负数余额,这怎么记呀?
邹老师
2023 06/02 20:47
你好,如果把应该记到库存商品的应交税费借库存商品,贷应交税费以后,应交税费就是正确的,然后做相应结转就是了
84784994
2023 06/02 20:49
借库存商品之后应交税费还有余额,没有全部冲零,余额应该结转到哪个科目呀?
邹老师
2023 06/02 20:52
你好,也可以直接做一笔调整分录
借:库存商品等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
然后结转增值税的分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
84784994
2023 06/02 20:58
这样的话是不是就有应交税费应交增值税(转出未交增值税)的余额?这个余额以后怎么处理呀?
邹老师
2023 06/02 20:59
你好,这个是了留抵的增值税,在账面挂账,结转以后月份抵扣就好了。