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我这个月月初认证抵扣上月的进项发票,那么认证进项税这个分录是做到上月的账上,还是做到这月的账上?

84785011| 提问时间:2023 06/02 16:27
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
关键是你上个月取得发票的时候,做了账没有
2023 06/02 16:31
84785011
2023 06/02 16:34
5月份的账上做了,做的是待认证!那么我这6月初认证,认证抵扣进项票这个分录应该做到5月的账上还是6月的账上?
家权老师
2023 06/02 16:37
借应交税费-增值税进项 贷应交税费,待认证进项税
84785011
2023 06/02 16:40
我想问的是认证进项票是做到5月的账上还是6月的账上???
家权老师
2023 06/02 16:47
想在那个月抵扣,就做在那个月哈
84785011
2023 06/02 16:52
老师:我的意思是我6月初认证抵扣的发票实际为了交5月的增值税才抵扣的,但是认证发票这个分录我做到6月份的账上可以吧?
家权老师
2023 06/02 16:53
尼为了抵扣5月的增值税就做在5月,才能账和申报表一致哈
84785011
2023 06/02 16:55
好的明白了!
家权老师
2023 06/02 16:57
不客气,祝你周末愉快,工作顺利
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