问题已解决
老师,公司的管理费用对于发票下个月才能开出来,这种情况我们公司怎么做账,钱是这个月付出去的
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速问速答同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023 06/02 18:27
84785001
2023 06/02 18:33
费用当月没开出的发票,都可以放到其他应付账款科目吗
易 老师
2023 06/02 18:46
你好,可以的, 没问题
84785001
2023 06/02 22:19
可是我们已经付款了,贷方不应该是银行存款吗
易 老师
2023 06/02 22:31
是的没错, 是这样的付款了的贷方是银行存款
84785001
2023 06/02 22:35
可是你上面说的是其他应付款
易 老师
2023 06/02 22:41
同学您好,通用的模板是这样的,这个不知你算哪个月的费用,付几个月的钱,拆分计提费用, 付款,收票,各做一个都是要可以套用的借:其他应付款贷:银行存款
易 老师
2023 06/02 22:43
有实操工作体会后你会明白分开每一步做更合理,便于软件按流程处理