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如我们收到了一张专用发票金额1200,实际支付金额1000元,进行税是67.92元。怎么进行账务处理

84785017| 提问时间:2023 06/03 10:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致200没有支付呢? 
2023 06/03 10:39
84785017
2023 06/03 10:42
就是多开了,没有什么原因,我怎么做账呢
邹老师
2023 06/03 10:43
你好,既然是多开了,就需要退回对方按正确金额开具发票过来入账。 借:库存商品或原材料等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
84785017
2023 06/03 10:44
不好意思,我搞错了,是搞活动多了200
邹老师
2023 06/03 10:45
你好,200是什么性质的优惠? 
84785017
2023 06/03 10:52
买保险少收了,但是对方只能按1200开,我只付了1000
邹老师
2023 06/03 10:55
你好 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 ,营业外收入
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