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一般纳税人当期应交增值税是不是(开专票税额和+开普票的税额和+未开票的税额)(这些为销项)—开票系统所有勾选的进项=当期应交增值税?还是怎么算的?还是也说的销项的计算不对?还是分情况?麻烦帮我详细解释一下

84784986| 提问时间:2023 06/03 17:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果你是一般计税的,销项税额-进项税额➕进项转出-上期留底, 按照这个来交增值税,无票收入,有票收入都属于销项税额。
2023 06/03 17:04
84784986
2023 06/03 20:14
你说的无票收入,有票收入是卖货时发票上的收入后边的销项税额是吧?进项税额转出是什么来着老师?
郭老师
2023 06/03 20:19
是的 不允许抵扣的增值税认证了,需要转出
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