问题已解决
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
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速问速答对的是的,是这么做的
2023 06/04 13:56
郭老师
2023 06/04 13:57
你是商贸的,应该在免税销售额里面填写就可以
84785040
2023 06/04 14:03
我们是生产企业
84785040
2023 06/04 14:04
这么填写对吧?明天就把这比收入在增值税表填进去的,但是这个月不做退税申报
郭老师
2023 06/04 14:06
是的是的,可以的,可以这么做的
84785040
2023 06/04 14:21
老师报关日期是4月1日 我们在5月所属期才确认的收入 报的增值税行么? 4月份所属期增值税没来得及报收入
郭老师
2023 06/04 14:26
没有关系的,可以的
正常
84785040
2023 06/04 14:55
老师 出口当月就要确认收入么?
84785040
2023 06/04 14:55
没有到款 也确认收入?
郭老师
2023 06/04 15:13
最好做收入
差一个月半个月也没关系