问题已解决

老师好,我们公司卖旧车,怎么做账务处理呀,已经收到对方付给我们的车款了,我们购买这台车的账务处理是,借:管理费用~车辆使用费 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款

84784989| 提问时间:2023 06/05 08:24
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
变卖开票 借:银行存款 贷:营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%
2023 06/05 08:26
84784989
2023 06/05 08:30
谢谢老师,我们还没开票,借:银行存款 贷:其他应付款 ,可以不?开票之后,借:其他应付款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额
家权老师
2023 06/05 08:34
你好,不管是否开票都是一样的处理。
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