问题已解决
老师您好,之前我预提的服务费是通过 借:管理费用 - 服务费 贷:其他应付款 - 预提服务费用,如果后续收到发票,我应该如果冲销呢
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借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行
2023 06/05 08:55
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2023 06/05 09:06
是不是 借:管理费用-服务费(负数) 贷:其他应付款-预提服务费(负数),对吗,你好像说错了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 09:07
为什么写错了,只要你的管理费用在借方负数就可以的,其他应付款可以借可以贷的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 09:07
在账务处理中,你需要灵活运用,