问题已解决

老师,2022年10月,我漏登一张进项目,但是当月成本结转了,进项认证也用了,现在发现这个差错,应该怎么做调整分录呢

84784963| 提问时间:2023 06/05 10:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税进项,借主营业务成本负数
2023 06/05 10:16
84784963
2023 06/05 10:50
借:库存商品 70994.4 应交税费_增_进 6389.5 贷:预付账款 77383.9 本来应该是上面这个分录,但是问题是这笔成本结转过了,再借记库存商品又会造成重复结转,我应该借方用什么科目呢 我要把这笔成本冲减了吗
郭老师
2023 06/05 10:53
不要做库存商品了。直接按照我上面的来写就可以了。金额是6389.5。
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