问题已解决

老师。比如说我们有进项100,销项200.那么我们应该缴纳100元的增值税。我计提增值税分录应该怎么写?

84784949| 提问时间:2023 06/05 10:13
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,借转出未交增值税100贷未交增值税100。
2023 06/05 10:15
84784949
2023 06/05 10:17
借:应交税费-应交增值税销项税200. 贷:应交税费-应交增值税-进项税100 应 交税费-应交增值税-转出未交增值税100 这个分录不用写吗?
玲老师
2023 06/05 10:30
这个是期末结转的,把两个科目结转评需要写上。
84784949
2023 06/05 10:43
老师,那我1一月份的账忘记写期末结转的这个分录,现在我补在这个月写可以吗?
玲老师
2023 06/05 10:47
您现在这个月没分录行,把科目做平就行。
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