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出口退税中的免是免出口环节的增值税,退的是留底税,抵呢?是抵国内销售环节的销项税吗?
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速问速答同学您好,学员您好,是的,对的是抵国内销售环节的销项税
2023 06/05 11:27
84784987
2023 06/05 11:34
那申报出口退税时,为什么不抵减国内销售额的销项税额?
易 老师
2023 06/05 11:35
是要先抵完的,抵完之后还有余额的话再退
84784987
2023 06/05 11:45
我申报出口退税没抵到国内销项,没有留抵税退,是什么事
易 老师
2023 06/05 11:49
没有留抵税额就没有退税
易 老师
2023 06/05 11:49
学员朋友您好,就抵不了啊
84784987
2023 06/05 11:52
抵的不是国内销售的销项税额吗?假如我这个月销售了100万产生了13万销项税额,那出口退税产生的退税额不能抵的吗?
易 老师
2023 06/05 11:54
前提是您的进项税额必须要有数据,没有留底,就说您没有承担税款,不存在需要退的税
84784987
2023 06/05 11:57
这个月勾选的进项税额算不算?
易 老师
2023 06/05 12:01
进项税额和出口退税都可以抵销项税额
84784987
2023 06/05 12:05
要点填写数据?
易 老师
2023 06/05 12:46
内销货物的销售额填在《增值税纳税申报表》第二行
“应税货物销售额”栏;
出口销售额填在《增值税纳税申报表》第七行“免、
抵、退办法出口货物销售额”栏;
内销货物提取的销项税额填在《增值税纳税申报表》第
十一行“销项税额”栏,与“应交税金-应交增值税”贷方
“销项税额”栏的本期发生额一致。出口货物销售额免税不
提取销项税额;
所有的进项税额填在《增值税纳税申报表》第十二行
“进项税额”栏,与“应交税金-应交增值税”借方“进项税
额”栏的本期发生额一致,出口退税额填在《增值税纳税申报表》第十五行“免抵
退货物应退税额”栏,与“应交税金-应交增值税”贷方“出
口退税”栏的本期发生额一致;
进项转出(不应该抵扣的)和进项转出(征退税之差)
填在《增值税纳税申报表》第十四行“进项税额转出“栏,
与“应交税金-应交增值税”贷方“进项税额转出”栏的本期
发生额一致;
进项税额转出的明细在《增值税纳税申报表附列资料
(表二)》填报:进项转出(征退税之差)填在《增值税纳
税申报表附列资料(表二)》第十八行“免抵退办法出口货
物不得抵扣进项税额”栏;
其他不允许抵扣的项目根据情况的不同分别填在14行
“免税货物用”、15行“非应税项目用”、16行“非正常损
失”、17行“按简易征收办法征税货物用”、19行“纳税检
查调减进项税额”,20行“未经认证已抵扣的进项税额”
84784987
2023 06/05 13:45
这个要怎么填?
84784987
2023 06/05 13:49
这里没有数据的?
84784987
2023 06/05 13:56
出口退税产生了258877.38税额都没有抵减的?
易 老师
2023 06/05 14:13
没有数据的确认就可以
84784987
2023 06/05 14:15
出口退税产生了258877.38税额都没有抵减的?
易 老师
2023 06/05 14:32
这计算多少退税都需要有进项税额才可以?进项没有进来,也没办法退
84784987
2023 06/05 14:40
像这79851.58元,不抵减国内销项吗?
84784987
2023 06/05 15:00
出口退税产生了258877.38税额不能抵减国内销项的吗?
易 老师
2023 06/05 15:13
同学您好, 79851.58就是是抵内销的销项税的
84784987
2023 06/05 15:19
没抵到内销啊
易 老师
2023 06/05 15:36
同学您好,这个是期末数据没有保持一致呢